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DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA 2022

Sobre o treinamento

Neste treinamento você vai ter a oportunidade de conhecer os principais pontos relativos à Declaração de Ajuste do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022.


Apresentaremos de maneira pormenorizada os rendimentos tributáveis, de tributação exclusiva ou definitiva, rendimentos de atividade rural, rendimentos isentos e não tributados e rendimentos recebidos acumuladamente. 


Outro ponto importante que será tratado no treinamento se refere às deduções possíveis na declaração: dependentes, saúde, educação, entre outros. 


Por fim serão abordados o ganho de capital, ganho de capital de criptoativos e moedas digitais, carnê-leão, renda variáveis e operações em bolsa de valores, o cruzamento de informações por parte da Receita Federal e os cuidados necessários para evitar a malha fina 

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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.

Neste item serão apresentadas as situações que obrigam os contribuintes pessoa física a apresentar a declaração de ajuste relativo ao ano de 2022.

2. MODELOS DE DECLARAÇÃO, PRAZO PARA ENTREGA, RETIFICAÇÃO E MULTA

Aqui você vai conhecer os modelos de declarações, o prazo de entrega, retificação e multa por atraso na entrega da declaração.

3. DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS E DÍVIDAS E ÔNUS REAIS.

Neste tópico será abordado a declaração de bens e direitos e dívidas, com enfoque em quais os critérios para que sejam declarados corretamente.

4. PAGAMENTO DO IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.

Ao concluir o ajuste do imposto de renda é possível saber o valor do imposto que precisa, eventualmente, ser recolhido, ou se a declaração resultou em restituição. Esses detalhes serão abordados neste tópico.

5. PAGAMENTOS E DOAÇÕES EFETUADAS.

É comum que as pessoas tenham dúvidas se um pagamento realizado ao longo do ano anterior precisa ser informado ao fisco através da declaração do imposto de renda. Neste tópico você vai encontrar esses detalhes.

6. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Existem duas modalidades de previdência: a oficial e a privada. A oficial é totalmente dedutível, já a previdência privada tem regras próprias que limitam a dedução. Esses assuntos serão tratados neste tópico.

7. DESPESAS COM INSTRUÇÃO

Serão apresentadas as regras relativas à dedução da despesa com instrução, tanto do declarante como também dos dependentes. Um cuidado especial para determinadas despesas de instrução que podem ser consideradas despesas médicas.

8. DESPESAS MÉDICAS

As despesas médicas são dedutíveis na declaração de ajuste do imposto de renda, porém alguns cuidados são necessários para evitar multas futuras. Esses detalhes são apresentados neste tópico.

9. PENSÃO ALIMENTÍCIA

Ainda existem muitas dúvidas com relação à pensão alimentícia. Por isso, este assunto é tratado de maneira bem clara e objetiva neste item.

10. LIMITES DE DEDUÇÕES.

Diversas despesas têm limite de dedução. Por isso esse assunto é tratado de maneira pormenorizada, onde serão apresentados os principais detalhes a esse respeito.

11. DEPENDENTES

Muitos contribuintes são retidos na malha fina da Receita Federal por usar de maneira incorreta os dependentes na declaração do imposto de renda. Aqui você vai ver os detalhes exigidos pelo fisco.

12. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.

Uma das modalidades de rendimentos são os tributáveis com ajuste na declaração. A classificação correta é fundamental para evitar aborrecimentos. Esses detalhes são apresentados neste tópico.

13. RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.

A atividade rural exige cuidado no momento da declaração, neste tópico é detalhado a maneira correta de declarar os rendimentos da atividade rural e os cuidados em relação ao Livro Caixa Digital do Produtor Rural.

14. RENDIMENTOS TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA OU DEFINITIVA

Alguns rendimentos são tributados de maneira exclusiva ou definitiva. Neste sentido, alguns cuidados são importantes na Declaração de Ajuste do Imposto de Renda.

15. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE

Uma das situações que levam muitos contribuintes à malha fina é com relação aos rendimentos recebidos acumuladamente. Você vai conhecer os principais detalhes deste assunto.

16. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS.

Existem rendimentos que não são tributados, pois são classificados como isentos e não tributáveis. Esse tema será apresentado neste tópico.

17. PRINCIPAIS CUIDADOS E CRUZAMENTOS DE INFORMAÇÕES.

Além do conhecimento para realizar de maneira correta a declaração do imposto de renda é preciso ter cuidados para evitar aborrecimentos futuros. Também serão apresentados neste item os principais cruzamentos de informações realizados pelo fisco federal.

18. GANHO DE CAPITAL.

Diversas situações exigem a apuração e o recolhimento do imposto de renda sobre o ganho de capital. Esse assunto será tratado com detalhes.

19. CARNÊ-LEÃO.

Neste tópico serão apresentados os principais cuidados e a maneira correta de operacionalizar o livro caixa e o carnê-leão da pessoa física.

20. RENDA VARIÁVEL E OPERAÇÕES NA BOLSA DE VALORES

Aqui você vai ter acesso aos cuidados e a maneira correta de apurar o ganho e o imposto de renda das operações de renda variável.

21. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA GERADOR DA DECLARAÇÃO

Neste item você vai conhecer as principais funcionalidades do programa gerador da declaração de ajuste anual do imposto de renda.

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Suporte com o Professor

Professor Laudelino Jochem

Contador, Bacharel em Ciências Contábeis, Especialista em Contabilidade e Finanças pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Especialista em Gestão Tributária pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Aperfeiçoamento em Contabilidade Internacional – Adequação Brasileira às Normas IFRS pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Coordenador Geral da AIC – Consultoria Empresarial (www.aicconsultoria.com.br), Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná – CRCPR (2020-2023), Vice-Presidente Administrativo e Financeiro do CRCPR (2018-2019), Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional do CRCPR (2024-2025), Presidente do Conselho de Administração da CooperCont (2020-2027) (www.coopercont.com.br), Cadeira nº 28 da Academia de Ciências Contábeis do Paraná, Consultor de Qualidade para Prestadoras de Serviços Contábeis, Professor Universitário, Vencedor do III e do IV Concurso Prêmio Professor “Orivaldo João Busarello”, categoria Profissionais-Professores de Contabilidade nos anos de 2008 e 2010 promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, (CRC/PR) e Academia de Ciências Contábeis do Paraná, Vencedor do Título de Contabilista do ano de 2010, promovido pela Federação dos Contabilistas do Estado do Paraná e em 2012 foi homenageado durante o Grande Expediente na sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, recebendo a “Menção Honrosa” pelos relevantes trabalhos prestados a classe contábil do Estado do Paraná. Título de Cidadão Honorário do Município de Pinhais/PR recebido no ano de 2017. Palestrante do CFC, ABRACICON, FBC, FENACON, UNIFENACON, SESCAP-PR, SESCON-RJ, SESCON-SC, CRCPR, CRCRJ, CRCSC, OCEPAR, SESCOOP e dezenas de entidades da classe contábil no Brasil e empresas de grande porte, autor de livros na área contábil, finanças, cooperativismo, gestão de empresas e tributos federais.

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